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咸宁市统计局2019年度部门决算信息公开

索引号 : 011338541/2020-22832 文  号 :

主题分类: 统计 发文单位: 咸宁市统计局

名 称: 咸宁市统计局2019年度部门决算信息公开 发布日期: 2020年12月15日

有效性: 有效 发文日期: 2020-12-15 15:59:01

咸宁市统计局

2019年度部门决算信息公开

目  录

第一部分 单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置

(三)年度主要工作任务及目标

第二部分 2019年部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算安排情况说明

(一)部门决算收支情况总体说明

(二)部门决算收支增减变化情况说明

(三)机关运行执行情况说明

(四)政府采购执行情况说明

(五)一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(六)国有资产占用情况说明

(七)2019年度预算绩效执行情况说明

(八)政府性基金支出决算表有关情况说明

(九)扶贫资金安排情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

(一)主要职能

市统计局主要职能是承担组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;组织实施全市国民经济核算第一产业、第二产业、第三产业统计调查,会同有关部门组织实施市政府下达的全市人口、经济、农业等重大国情国力普查和专项调查。定期发布全市国民经济和社会发展的统计信息,对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议;会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作;建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统,建立和维护全市基本单位名录库;指导地方统计信息化系统建设。组织管理和指导社情民意调查工作。

(二)机构设置

2019年年末,局机关共有编制40个。其中行政编制23个,工勤编制3个、参公编制6个、全额拨款事业编制8个。年末实有在职人数35人(行政人员21人、工勤人员3人、参公人员5人、全额拨款事业人员6人)。

(三)年度主要工作任务及目标

1、抓实重大普查,“四经普”工作圆满完成。一是强化组织领导。2019年,市政府将第四次经济普查作为重要工作之一,列入2019年市政府工作报告,成立以常务副市长为组长的领导小组,建立“集中统一领导+专项工作会议+部门联动负责”的工作推进制,先后召开动员会、领导小组联席会、推进会、现场会予以推动落实。二是强化措施落实。加强督导检查,强化指导。先后建立了县(市、区)责任包片制度、专业分工制度和预防风险工作领导小组和数据审核改错工作机制,市经普办组成督导组对各县市区开展六轮督导检查。加强数据审核机制,确保每一张普查表按程序上报,坚持做到三个100%(入户100%、数据修改普查对象确认100%、普查对象签字100%)。三是狠抓业务培训。先后举办了全市经济普查方案培训班、数据处理软件培训班和商贸、服务业、劳动工资、文化产业、社科文、工业、投资等专业培训班。督促各县(市、区)实行分区域、小规模、分重点地进行业务培训。四经普期间,共组织3000多名普查员深入全市40763家企业和10583家个体工商户开展普查登记,顺利通过国家统计局副局长毛有丰、省统计局局长朱慧来咸检查和国务院经普办事后数据质量抽查工作,我市荣获国务院第四次全国经济普查领导小组授予的“第四次全国经济普查先进集体”称号。

2、抓实改革攻坚,统计管理体制改革初显成效。2019年7月,市委办市政府办联合出台了《关于落实深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的办法》(咸办发〔2019〕4号),从17个方面明确了深化统计体制改革和提高统计数据真实性的具体措施,为全市统计体制改革提高统计数据真实性提供了根本遵循和路径。一是机构人员落实到位。增设统计执法监督科,人员职数配置到位。加强统计执法队伍建设。组织7人参加执法资格考试,6人通过,全市统计执法人员达到13人。二是责任措施落实到位。制定《2019年市统计局深化统计改革项目任务分解清单》,明确了改革具体事项、责任领导、责任科室和完成时间。三是配套制度建立健全。建立了领导干部干预统计工作记录、新增入库单位现场核查、统计失信联合惩戒、数据质量评估、统计数据质量控制责任等改革配套制度。

3、抓实数据质量,统计基层基础持续巩固提升。一是统一思想,提升站位。我们深刻认识到防惩统计造假弄虚作假、提高统计数据真实性是落实习近平总书记对统计工作重要讲话指示批示精神、落实党中央国务院对统计工作重大决策部署的应尽义务和行动体现,切实按照中央关于主题教育中开展专项整治的统一部署以及国家统计局关于统计造假专项整治的工作要求,将其作为开展好主题教育的重要抓手,抓紧抓实专项整治。二是加强领导,周密部署。8月30日,市统计局党组召开会议研究制定《全市统计造假问题专项整治方案》,成立了以局长为组长、分管领导为副组长的专项整治领导小组,督促各县市区也相应成立了专班有序推进、落实到位。三是上下联动,强化统筹。在省统计局和市纪委的领导下,将此次专项整治工作贯穿于“不忘初心、牢记使命”主题教育始终协调推进。10月中旬,市纪委派驻发改委纪检组、市统计局联合调研督导各地专项整治推进情况,并形成《关于提高统计数据真实性的调研报告》。11月5日,组织市发改委、市经信局等相关部门召开专题整治协调会,针对固定资产投资、工业、房地产和建筑业、商贸服务业领域整治责任和任务进行细化,督促行业主管部门主动参与,积极开展自查自纠。9月下旬,市统计局成立6个核查组,党组领导班子成员带队,深入乡村和企业,随机到99家“四上”企业和新入规企业开展数据质量核查。三是健全机制、注重实效。坚持标本兼治,着眼实效,通过自查自纠、督促检查、整改落实等方式,推动强化监管、健全制度,重点规范统计行为和方法,从源头上杜绝统计造假可能。专项整治以来,共核查企业108家,核减投资数据2.8亿元。通过大数据资料比对和专业检查,对2731家一套表调查单位进行了全覆盖检查,对不达标、不达规模以及工商关停、注销的183家单位实施了转退库处理。完成了省统计局执法监督局对咸安、通城三季度数据质量检查工作,对检查中发现有问题的4家企业责令区县及时整改,核减相关数据。

4、抓实分析研究,统计服务质量不断优化提高。一是加强预测监测分析。紧盯经济运行趋势,围绕重点、热点工作开展调研和分析解读,全年组织撰写51篇调研报告、统计专报、统计分析,被市领导签批11篇,比上年增加5篇。及时解读湖北省高质量发展考核办法,结合咸宁实际制定《咸宁市高质量发展指标考核评分细则》,并先后撰写《咸宁市高质量发展评价考核指标简析》《2018年咸宁市高质量发展分析》等。二是强化统计信息解读发布,每月编印一期《咸宁统计月报》,每年编辑《咸宁领导干部手册》、《咸宁统计年鉴》等统计资料。定期在云上咸宁、咸宁日报等媒体宣传咸宁经济、社会和民生发展;组织编印了《新中国成立70周年咸宁经济社会发展白皮书》,深度解读新中国成立70周年我市经济社会发展成果。三是加强社情民意专项调查。2019年共完成全国群众安全感调查、湖北省公众生态环境满意度调查、2019年度咸宁市党风廉政建设、2019年度“一感一度三率一评价”等8项民意调查任务并形成报告,累计完成2万多个成功样本。真正做党委政府的“顺风耳”,当人民群众的“传声筒”,传递准确的信息,反映真实的民意。

第二部分 2019年部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

( 2019年部门决算表的八个表格附后)

第三部分 2019年部门决算安排情况说明

(一)部门决算收支情况总体说明

2019年经费收入为1092.67万元,其中本年财政拨款收入880.79万元,其他收入为单位自有往来资金(省拨经费)211.88万元。全年经费支出为1069.35万元,其中基本支出897.64万元,项目支出171.71万元。

(二)部门决算收支增减变化情况说明

2018年经费收入为1044.41万元,其中本年财政拨款收入853.58万元,单位自有往来资金(省拨经费)190.83万元。全年经费支出为1057.63万元,其中基本支出821.61万元,项目支出236.02万元。与2018年相比,2019年收入支出均有所增加,具体原因主要是:1.2019年单位有新进人员,人员经费有所增加;2.省属分局调查项目增多,省拨经费增加。

(三)机关运行执行情况说明

本单位2019年度机关运行经费共计88.91万,其中:邮电费1.46万元、差旅费6.09万元、工会经费2.95万元、劳务费2.19万元等。2019年度机关运行经费支出比年初预算数减少5.4万元。主要原因是:我局积极开展创建节约型机关,节约资源,减少相关费用。

(四)政府采购执行情况说明

2019年为第四次经济普查工作普查年,我局为开展相关业务工作,购置普查用品。2019年度政府采购支出总额58.47万元,其中:政府采购货物支出7.59万元、政府采购服务支出50.88万元。全年购置资产和政府采购项目,已全部登陆资产管理系统。

(五)一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2019年度“三公经费”支出数为5.63万元,其中公务接待费支出1.52万元(接待21批次,接待人数124人次),公务用车运行维护费4.11万元,因公出国费用为0万元,公务用车购置费用为0万元,无车辆购置行为。我局公务用车编制数为1辆,保有量为1辆。

2018年度“三公经费”支出数为11.63万元,其中公务接待费支出3.54万元(接待72批次,接待人数482人次),公务用车运行维护费3.04万元,因公出国费用为5.05万元,因公出国人员1人,此次因公出国为省统计局统一安排报市政府领导同意前往俄罗斯等国开展统计调研学习,公务用车购置费用为0万元,无车辆购置行为。我局公务用车编制数为1辆,保有量为1辆。

与上年相比,“三公经费”总体减少了6.0万元,减少的原因为:一是招待费用减少;二是今年无因公出国费用。

(六)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,应急保障用车 1辆;单位无价值 50万元以上通用设备 。

(七)2019年度预算绩效执行情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展部门整体支出绩效评价,从评价情况来看,较好完成各项目标及任务。资金总执行率为97.87%,当年财政拨款执行率为97.86%,其他资金执行率为97.88%。

我单位对财政资金使用情况实施绩效监控,结合实际,对财政资金使用的产出指标、效益指标、满意度指标等进行了自评,除预算执行情况未达到预期扣4分,加快产业结构调整提出可行性建议未达到预期扣1分,有益于统计数据生产环境的营造未达到预期扣1分,自评总计扣分6分,总计得分94分,自评结果为“优”。

附件:2019年度咸宁市统计局部门整体支出绩效自评表

2.绩效评价结果应用情况

今年以来,在围绕绩效管理工作中,我局及早谋划、主动作为、严格实施,扎实有序推进财政支出绩效管理,提高财政资金使用效益。

(一)认真、完整申报绩效目标。绩效目标应当经过实际调查和科学论证后,确定申报项目;目标要细化、量化并做到合理可行。

(二)完善资金管理办法。针对实际情况,制定资金管理办法,明确资金的收支使用规范和支付流程。

(三)完善管理制度。根据实际情况完善项目管理制度和操作流程,规定放开监控功能等的使用条件和权限;合理划分考核评分等级和各级次费用支付额度,不流于形式。

(八)政府性基金预算支出情况决算表有关情况说明

209年,本单位无政府性基金预算和支出,2019年我单位政府性基金预算和支出均为0万元。

(九)扶贫资金安排情况说明

本单位2019年无扶贫资金支出。

第四部分  名词解释

(1)经济普查是一项重大的国情国力调查,与人口普查、农业普查组成三大周期性全国普查项目。全面调查我国第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益,了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成,摸清全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况,进一步查实各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动,全面准确反映供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新进展。

(2)12340是全国统计系统社情民意调查专用号码,是国家统计局为规范全国社情民意调查工作,培育民情民意调查品牌,强化民情民意调查的公益性和公信度而特别申请的全国统一号码。可以快速收集人民群众对公共事务的意见和态度,及时反映百姓的利益诉求。

(3)财政拨款收入:指市级财政决算安排且当年拨付的资金。

(4)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(5)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(6)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(7)因公出国境费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(8)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

(9)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(10)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

咸宁市统计局

2020年9月23日

收入支出决算总表






公开01表

部门:咸宁市统计局





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

880.79

一、一般公共服务支出

29

936.03

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

6.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

211.88

七、文化旅游体育与传媒支出

35

20.27


8


八、社会保障和就业支出

36

53.49


9


九、卫生健康支出

37

0.00


10


十、节能环保支出

38

0.00


11


十一、城乡社区支出

39

0.00


12


十二、农林水支出

40

0.00


13


十三、交通运输支出

41

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

53.56


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00


22


二十二、其他支出

50

0.00


23



51


本年收入合计

24

1,092.67

本年支出合计

52

1,069.35

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

17.15

年末结转和结余

54

40.47


27



55


总计

28

1,109.83

总计

56

1,109.83

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表











公开02表


部门:咸宁市统计局










金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

1,092.67

880.79

0.00

0.00

0.00

0.00

211.88


201

一般公共服务支出

957.05

745.26

0.00

0.00

0.00

0.00

211.79


20105

统计信息事务

957.05

745.26

0.00

0.00

0.00

0.00

211.79


2010501

行政运行

695.03

595.25

0.00

0.00

0.00

0.00

99.79


2010502

一般行政管理事务

168.01

56.01

0.00

0.00

0.00

0.00

112.00


2010505

专项统计业务

45.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010507

专项普查活动

49.00

49.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


205

教育支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20508

进修及培训

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2050803

培训支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


207

文化旅游体育与传媒支出

20.27

20.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20701

文化和旅游

7.70

7.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2070101

行政运行

6.02

6.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2070102

一般行政管理事务

1.68

1.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20703

体育

12.57

12.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2070301

行政运行

12.57

12.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

55.79

55.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.09


20805

行政事业单位离退休

55.70

55.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

50.32

50.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.37

5.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20899

其他社会保障和就业支出

0.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.09


2089901

其他社会保障和就业支出

0.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.09


221

住房保障支出

53.56

53.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

53.56

53.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

43.51

43.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210202

提租补贴

10.05

10.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表











公开03表


部门:咸宁市统计局









金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

1,069.35

897.64

171.71

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

936.03

770.32

165.71

0.00

0.00

0.00


20105

统计信息事务

936.03

770.32

165.71

0.00

0.00

0.00


2010501

行政运行

676.04

676.04

0.00

0.00

0.00

0.00


2010502

一般行政管理事务

165.99

94.28

71.71

0.00

0.00

0.00


2010505

专项统计业务

45.00

0.00

45.00

0.00

0.00

0.00


2010507

专项普查活动

49.00

0.00

49.00

0.00

0.00

0.00


205

教育支出

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00


20508

进修及培训

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00


2050803

培训支出

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00


207

文化旅游体育与传媒支出

20.27

20.27

0.00

0.00

0.00

0.00


20701

文化和旅游

7.70

7.70

0.00

0.00

0.00

0.00


2070101

行政运行

6.02

6.02

0.00

0.00

0.00

0.00


2070102

一般行政管理事务

1.68

1.68

0.00

0.00

0.00

0.00


20703

体育

12.57

12.57

0.00

0.00

0.00

0.00


2070301

行政运行

12.57

12.57

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

53.49

53.49

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

53.40

53.40

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

50.32

50.32

0.00

0.00

0.00

0.00


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.07

3.07

0.00

0.00

0.00

0.00


20899

其他社会保障和就业支出

0.09

0.09

0.00

0.00

0.00

0.00


2089901

其他社会保障和就业支出

0.09

0.09

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

53.56

53.56

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

53.56

53.56

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

43.51

43.51

0.00

0.00

0.00

0.00


2210202

提租补贴

10.05

10.05

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表









公开04表


部门:咸宁市统计局







金额单位:万元


收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

880.79

一、一般公共服务支出

30

728.73

728.73

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00



3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

34

6.00

6.00

0.00



6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00



7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

20.27

20.27

0.00



8


八、社会保障和就业支出

37

53.40

53.40

0.00



9


九、卫生健康支出

38

0.00

0.00

0.00



10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00



12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00



13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00



18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

48

53.56

53.56

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00



22


二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00



23



52





本年收入合计

24

880.79

本年支出合计

53

861.96

861.96

0.00


年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

18.83

18.83

0.00


一、一般公共预算财政拨款

26

0.00


55





二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56






28



57





总计

29

880.79

总计

58

880.79

880.79

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表








公开05表


部门:咸宁市统计局






金额单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

861.96

706.96

155.00


201

一般公共服务支出

728.73

579.73

149.00


20105

统计信息事务

728.73

579.73

149.00


2010501

行政运行

578.72

578.72

0.00


2010502

一般行政管理事务

56.01

1.01

55.00


2010505

专项统计业务

45.00

0.00

45.00


2010507

专项普查活动

49.00

0.00

49.00


205

教育支出

6.00

0.00

6.00


20508

进修及培训

6.00

0.00

6.00


2050803

培训支出

6.00

0.00

6.00


207

文化旅游体育与传媒支出

20.27

20.27

0.00


20701

文化和旅游

7.70

7.70

0.00


2070101

行政运行

6.02

6.02

0.00


2070102

一般行政管理事务

1.68

1.68

0.00


20703

体育

12.57

12.57

0.00


2070301

行政运行

12.57

12.57

0.00


208

社会保障和就业支出

53.40

53.40

0.00


20805

行政事业单位离退休

53.40

53.40

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

50.32

50.32

0.00


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.07

3.07

0.00


221

住房保障支出

53.56

53.56

0.00


22102

住房改革支出

53.56

53.56

0.00


2210201

住房公积金

43.51

43.51

0.00


2210202

提租补贴

10.05

10.05

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表










公开06表


部门:咸宁市统计局








金额单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

595.37

302

商品和服务支出

88.91

307

债务利息及费用支出

0.00


30101

基本工资

166.84

30201

办公费

0.03

30701

国内债务付息

0.00


30102

津贴补贴

109.26

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00


30103

奖金

177.79

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00


30106

伙食补助费

11.40

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00


30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.00


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

49.35

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

0.00


30109

职业年金缴费

5.69

30207

邮电费

1.46

31005

基础设施建设

0.00


30110

职工基本医疗保险缴费

24.73

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00


30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00


30112

其他社会保障缴费

0.00

30211

差旅费

6.09

31008

物资储备

0.00


30113

住房公积金

50.05

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00


30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.08

31010

安置补助

0.00


30199

其他工资福利支出

0.26

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00


303

对个人和家庭的补助

22.68

30215

会议费

0.25

31012

拆迁补偿

0.00


30301

离休费

21.66

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00


30302

退休费

1.01

30217

公务接待费

0.15

31019

其他交通工具购置

0.00


30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00


30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00


30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00


30306

救济费

0.00

30226

劳务费

2.19

399

其他支出

0.00


30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00


30308

助学金

0.00

30228

工会经费

2.95

39907

国家赔偿费用支出

0.00


30309

奖励金

0.00

30229

福利费

2.60

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00


30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

4.11

39999

其他支出

0.00


30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

其他交通费用

26.31








30240

税金及附加费用

0.00








30299

其他商品和服务支出

42.71





人员经费合计

618.05

公用经费合计

88.91


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:咸宁市统计局











金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14.00

0.00

6.00

0.00

6.00

8.00

5.63

0.00

4.11

0.00

4.11

1.52

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











公开08表


部门:咸宁市统计局









金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0

0

0

0

0

0
























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。